| 为进一步规范财政票据管理,堵塞征管漏洞,按照年初的工作部署,针对2009年财政票据年检年审中发现的问题,局稽查科和票据科共同确定了18家重点延伸稽查单位。
5月中下旬,局稽查科集中精力、集中时间开展了专项稽查。稽查发现我市行政事业单位票据使用情况总体向好,票据购领、填开、缴销日趋规范,但仍有4家单位存在票据使用违规问题,主要表现在混开票种、收入不及时缴存、不按规定收取非税收入和使用收入过渡户等问题。针对存在的违规问题,我局一方面书面函告市财政监督检查局,一方面迅速下达稽查整改通知书,责令限期整改。
稿源:稽查科 |